装饰装修公司财务会计岗位职责专题参考

财务部管理制度 财务部岗位职责

岗位名称 会计 所属部门 财务部 直接下属 无 岗位目的

汇总、编辑月度及年度会计报表,进行财务分析,为相关领导提供完整可靠的数据资料;
进行税收的核算和控制,及时缴纳税款。

职责范围

1.负责审核资金收付凭证;

2.负责编制转账凭证;

3.负责账簿登记工作,并进行帐帐、帐实核对;

4.负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜;

5.具体管理公司内部的统计工作,分别向公司及政府有关部门报送统计报表;

6.负责凭证的装订及保管;

7.负责公司税收的相关事宜;

8.负责每个项目款项的拥挤和结算工作;

9.负责在建项目资金的控制;

10.负责元每月报表的编制工作;

11.完成上级布置的各项任务。

岗位权限 业务权限:

1.公司财务报销、请款的初审权。

2.材料商货款支付的建议权。

3.本部门员工的人事建议权。

任职条件 教育水平:

大专及以上学历,财务管理、会计等及相关专业。

工作经验:

1.两年以上财务会计工作经验;

2.全面的账务处理及财务管理经验;

3.助理会计师职称;

专业技能:

1.掌握财务管理、会计管理、投资、经济法、税法、财务电算化等知识;

2.熟悉国家财务、金融及税收方面的法律、法规;

3.熟练操作财务软件及office等办公软件等;

其他能力:
1.具备高度的敬业精神和责任感;

2.具备较强的原则性;

3.高效敏捷、思维严谨、心态平和、诚实正直、有责任感;
本市户口,家庭稳定。

薪酬标准 岗位工资:
考核工资:
工作环境

工作地点:办公室;

工作时间:行政班,有时加班。

岗位名称 出纳 所属部门 财务部 直接下属 无 岗位目的

负责公司财务出纳日常工作 职责范围

1.严格执行国家有关现金管理和银行结算制度的规定、认真形式职责权限,自觉遵守财经纪律及会议法规;
负责公司的现金及银行结算;

2.根据应当记账的原始凭证,外来的单据及内部请款单必须按公司各级主管审核表之权限签字后方可付款,支票必须在支票领用登记薄中登记;

3.及时办理各项收款业务(包括日常报销、借款、债权、债务收支等),收付款时,经过严格审核,确认无误后,方可办理;

4.保管库存现金,对超过部分及时送存银行,根据收付款记账的原始凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并按日结出余额,做到日清、日结、日核对,保证账实相符;
每日根据现金日记账认真与库存现金核对,要保证账面余额同实际库存现金相符,月末余额与总账核对相符,发现差错及时查找,严禁错账过夜;

5.严禁签发空白支票和过期支票,支票的领用、核销,必须按照规定的程序办理并进行登记,要及时掌握银行存款余额,严格控制支票的签发;
严禁出现银行账户空头;
加强汇票的管理,对背书转让的汇票要进行登记,并进行账务处理,对不合格的支票和汇票拒收;

6.及时登记设计费、小订、大定并做好收款统计;

7.及时登记转来的合同,催款登记、收款登记等;

8.督促个人借款及时清帐,对借款人清帐及时性负责;

9.填写支票、银行汇票申请书、电汇申请单;
负责支票和银行预留印鉴财务专用章的保管工作,及时各银行账户资金的平衡;

10.经过公司领导审核和批准后办理工资发放;

11.办公现场检查与管理考核;

12.完成领导交办的其他工作。

岗位权限 业务权限:

1.内部借款制度的建议权;

2.对银行付款业务的初审权;

3.银行账户资金平衡的建议权;

4.对改善本职工作有建议权;

财务权限:

1.报销费用的审核权;

2.财务制度的考核建议权; 任职条件 教育水平:

大专及以上学历,财务管理、会计等及相关专业。

工作经验:
一年以上工作经验;

专业技能:

1.会计基础知识、现金管理;

2.熟练的财务软件操作能力;

3.熟练操作财务软件及office等办公软件等;

其他能力:

1.具有极为细心和耐心的能力;

2.具备良好的服务意识;

3.思维严谨、诚实正直、有责任感 薪酬标准 岗位工资:
考核工资:
工作环境

工作地点:办公室;

工作时间:行政班,有时加班。

装饰装修公司客服部 岗位职责及工作流程

一.客服部岗位 职责

一、负责客户服务部客户档案的存档、管理。

二、客户服务部电话的接听、记录及答复。

三、负责客户服务部电话的回访、记录及解决。

四、负责处理客户投诉,以公司形象为重,以解决客户问题为核心,逐步开展各项工作。

五、负责与其他部门之间的往来及传达工作。

六、定期汇总工作,向上级汇报。

七、负责客户服务部所需各种表格及文件资料按类进行整理、存档、发放。

八、探索、完善客户服务部的工作潜力,发挥部门优势,使蓝宇装饰在行业、客户群体中得到更为广泛的拥护及赞扬,为公司多带回头客。

二.客服部日常 工作流程

1、客户签单前工作

(1)楼盘交房前一个月内,【创艺装饰】以短信平台形式群发问候信息:

前30日,恭祝业主乔迁新居→

前15日,征集样板房活动报名咨询→

前3日,邀请客户莅临公司做客;

(2)上门客户进店咨询,及时获取客户信息,【创艺装饰】以短信平台形式不间断的跟进:送出门、3天、5天、一周、半月,并及时汇报跟进情况。

2、客户签单 到工 程竣工

(1)【创艺装饰】设计部在签单后(并收取首期款)第一时间传《合同信息》至工程部、财务部、客服部;
然后检查此客户是否为回头客,并确认结果。

(2)【创艺装饰】从开始施工到完工,客服部对客户进行至少4-5次电话回访,询问客户对施工质量和人员服务是否满意,对监理和设计师的服务是否满意,对全屋整装服务是否有什么问题等等,第一时间将相关问题反馈给相关人员,督促他们及时解决问题,同时也会不定期的对客户再次进行回访,以确保问题的及时解决。

3、保修期间维修处理

(1)【创艺装饰】接到客户报修后,客服部第一时间将客户维修问题电话告知责任工队,并督促责任工队8小时内到达维修现场,制定维修方案,安排维修工作;

(2)维修过程中,【创艺装饰】客服部分阶段对客户进行电话回访,征询客户对工队维修情况的意见,并做好回访记录;

(3)维修处理完毕后,【创艺装饰】客服部对客户进行电话回访,询问是否对维修结果满意;

(4)【创艺装饰】客服部将每次维修情况进行详细备案,以此作为对工队的考核依据。

4、客户投诉处理

(1)接到客户投诉后,【创艺装饰】客服部第一时间将客户投诉问题电话告知部门负责人,督促该部门负责人于8小时内将情况说明和处理办法填妥后传至客服部;

(2)以维护公司整体形象为基准。

三.客服部工作流程 【创艺装饰】客户工作流程就是开展对客户售前、售中与售后的服务、客户档案建立及与公司内部之间的沟通,通过在企业和客户之间建立、维系并提升良好的关系,培养忠实客户,达到客户价值和企业利润的最人化。工作流程是服务工作的保障,通常市场部门在销售工作完成后列客户的关注程度就会有所下降,往往会给客户带来很大的心理落差,这就需要我们客服人员的后期维护,标准的服务工作流程与方法会让客户觉得心里有底。

更重要的是,流程是对客户的深入接触,在产品的销售过程中由于利益关系可能无法对客户了解得更多,在服务阶段企业与客户实际上成为了一家人,传统上会认为一家人不说两家话,这个时候客户对产品的评价、想法等等不乏闪光之处。

客户作为产品的最终使用者对产品提的改进意见会成为产品的价值源泉,因此客服部门的服务流程对市场销售流程、工程施工流程等各个环节有着很大的支持作用。

一、售前(【创艺装饰】重要体现在与市场部人员的工作配合,这一部分的工作主要是客户签单前的服务工作):

1、根据公司产品所涉及的行业,【创艺装饰】进行有针对性的收集意向客户信息,并把收集来的意向客户信息整理后第一时间交由市场部相关人员,作为市场部人员有针对性开拓市场的依据;

2、【创艺装饰】配合市场人员对公司产品所处行业的相关行业信息及资讯进行有针对性的收集,并把收集到的信息第一时间反馈给市场人员。

二、售中(客户接完单但设计未制作完成时)

这一阶段客服主要起到一个纽带的作用,使【创艺装饰】市场人员能够和设计制作人员充分的衔接配合好,使双方的工作能够更好的展开,以达到客户满意。除此之外,在了解客户的需求后,通过与市场、设计及工程人员之间的沟通,一起制定出相应的产品解决方案。在设计制作完成后,及时与设计制作人员沟通以便及早对客户进行设计方案的沟通。

三、售后(设计制作完成后) l、【创艺装饰】对客户进行不定期的电话同访;

2、节假日【创艺装饰】对客户进行短信问候及客户礼品的申请(礼品申请时要提前申请并制定出相应的礼品申请计划);

3、工作中对于客户提出的问题进行汇总,并把汇总后的问题反馈给相关人员进行解决。 四.客服档案建立与管理

一)客服档案建立:

l、售前记录档案:对市场部人员走访的客户信息进行档案整理记录,包括客户的名称、联系人电话、传真、地址、邮箱、沟通情况等信息,越详细越好;

注:售前记录档案分为潜在意向客户记录档案和准意向客户记录档案两类

2、与客户沟通记录档案:

每个客户都有一个自己专门的档案,该档案分为市场部人员沟通记录、客服人员沟通记录及设计师、工程部人员沟通记录,对与客户沟通的详细内容进行记录,以方便后期对客户的了解与维护:

3、客户售后维护记录档案:

这一档案主要是把我们在设计制作完成后与客户的沟通情况及我们对客户的服务情况进行记录,对时间、联系人、沟通内容都要做到详细记录并附带我评价:

4、客户问题扩总记录表:

客户问题扩总表可根据客户问题的紧急情况划分为紧急与不紧急问题分类,根据客户提出的问题找到相关部门进行解决。

二)客服档案管理:

1、客户资料为公司重要无形资产,严格保密客户信息,不得擅自将客户资料透漏给任何人或私自挪作他用;
不得擅自复印,未经许可,不得带离公司;

2、妥善建档管理,禁止不相干人员随意查阅,禁止非客服工作人员使用本部门电脑,以免重要客户资料流失;

3、文件交接、传送或借阅手续完备,有详细交接记录。严格遵守公司专有信息资料相关规定,恪守职业道德,做好保密工作。

五.客户投诉处理流程

客广投诉处理,一般说来,包括以下几个步骤。

1.记录投诉内容。【创艺装饰】利用客户投诉记录表详细地记录客户投诉的内容如投诉人、投诉时间、投诉对象、投诉要求等。

2.评判投诉是否成立。

备注:此文供大家分享

装饰装修工程部部门职责

1、贯彻执行公司各项管理规章制度,建立健全装饰部各项规章管理制度。

2、负责组织各类装饰装修工程的招投标工作,参与合同谈判与合同的签定。

3、按照公司各项管理规章制度,通过招标竞价选择确定施工队伍,建立工作规程及管理规定,确保工程施工要求。

4、负责做好拟建工程各项前期施工准备工作,编制工程进度计划及人力、物力计划和机具、用具、设备计划,配合预算部做好对拟建项目预算书的编制工作。

5、负责准备完善施工进场的相关手续、资料,办理施工进场手续,组织检验工程报批手续。

6、负责工程施工现场的日常施工组织管理,积极协调各施工队严格按照合同规定的进度、质量进行现场施工,监督检查施工队伍施工工艺,并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料,确保工程按质按期完成,并最大限度地降低工程成本。

7、负责组织协调工程各方(建设投资方、监理单位、设计单位、施工队)关系,树立公司利益第一的宗旨,自觉维护公司的形象与声誉。

8、严格遵守公司的安全生产制度,建立健全现场安全施工及防火制度,贯彻安全第

一、预防为主的方针,做好施工安全防范措施。

9、根据公司批准的工程项目施工预算书,严格监督控制工程项目施工成本,确保工程项目成本控制目标的实现;

10、加强对工程资料规范管理,对工程施工全过程的文件、通知、纪要、洽商及各类技术资料及时进行收集、整理、建档。

11、负责对工程进度的控制管理,发现工期可能延期及时采取措施并相应调整进度计划,确保工程项目按计划进度完成;

12、负责对工程施工隐检、预检及日常的质量控制检查工作,确保工程质量目标的实现,达到质量要求并通过最后的工程验收。

13、负责建立健全施工现场材料出入库管理制度,做到材料账目清晰,库房管理有序,严格控制工人在施工过程中的用料,努力降低材料损耗,并对工程所用材料规格及质量进行把关,严格控制工程成本。

14、负责检查、监督施工现场设备、设施的维修保养情况,做好工程施工中设备、设施的交验与记录,防止出现安全事故或其他质量事故。

15、组织做好现场成品保护,对已完成的项目要及时组织进行清理,保护好成品,防止损坏成品或物件丢失。

16、及时解决现场突发事故,对紧急事故要及时上报公司,争取最佳短时间内得出解决方案,防止事态扩大。

17、随时掌握工程情况动态,对甲方提出的变更、洽商、工程项目增减和合同变动情况及时上报,相应调整工作范围,做好文字资料的收集整理,并对各方面工作做出相应安排,并协助预算部作好决算工作。

18、负责做好隐蔽工程验收、竣工验收手续及移交工作,作好记录并取得对方认可的正式接受文件。

19、负责工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作。

20、加强文明施工的组织管理,积极创建文明施工模范工地。

21、完成领导交办的其他工作。

1.按照国家会计制度的规定记账、复账、报账,做到手续完备,数字单位准确,账目清楚,按期报账。2.按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,做好财务分析报告,及时向领导提出合理化建议。3.认真执行财务纪律,按时办理纳税,并严格执行信贷计划。4.妥善保管好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。5.参与制定会计核算细则和成本费用考核办法。6.负责做好公司下达的成本费用考核指标的测算、分解和考核落实。7.负责工程建设项目的前期预算、竣工结(决)算工作,并将完成情况进行分析和汇报。8.负责公司经济合同的建档,设置经济合同台账,结合各部门的工作进展情况,核准合同应付款项的总额、应付款项的方式以及付款明细台账的工作。9.完成领导交办的其他工作。

***公司财务岗位职责

一、总会计师:

(一)、认真贯彻执行国家的方针政策、法规和制度,严格维护财经纪律,保证完成各项上交任务。

(二)、参与制定公司的生产经营方针和策略,参与制定公司的发展规划,参与讨论审批年度综合计划。

(三)、参与制定公司的经济责任制,负责组织建立和健全公司的经济核算办法,及财务会计制度。

(四)、负责组织审查重要的经济合同。

(五)、负责组织产品价格的制定和审报工作。

(六)、组织公司开展财务成果预测,参与公司重大项目的可行性研究,以便为公司提供可靠的资料和可行性建议。

(七)、审查和签署公司的财务成本计划,银行信贷计划和会计报表。

(八)、组织开展公司的全面经济核算和定期召开经济活动分析会议。

(九)、与总工程师配合,组织推广现代管理方法,提高公司的现代化管理水平。

(一)、指导制定财会人员的业务培训规划,组织财会人员的考核,研究财会人员的使用,维护财会人员正当权益。

二、会计负责人:

(一)、遵守国家法规,制定企业财务会计制度。具体领导本企业的财务会计工作,对各项财务会计工作要定期研究、布臵、检查、总结。要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度。要把专业核算与经营管理紧密结合起来,不断改进财务会计工作。组织制定本单位的各项财务会计制度,并督促贯彻执行。根据总公司各项规范,结合本企业的生产经营特点,制定适合本企业的各项财务会计制度,要贯彻经济核算的原则,以便提高经济效益。要随时检查各项制度的执行情况,发现违反财经纪律、财务会计制度的情况,要及时制止和纠正,重大问题并向领导或有关部门报告。要及时总结经验,不断地修订和完善本企业各项财务会计制度。

(二)、组织筹集资金,节约使用资金。组织编制本单位资金的筹集计划和使用计划,并组织实施。根据董事会决议及公司现有要求,拟定资金管理与核算实施办法,并组织有关部门贯彻执行。

(三)、认真研究税法,督促足额上缴。对于应该上缴的税金、费用等款项,要按照国家税法等规定进行严格审查,督促办理解缴手续,做到按期足额上缴,不挤占、不挪用、不拖欠、不截留。积极组织完成各项上缴任务。

(四)、组织分析活动,参与经营决策。按月、按季、按年分析计划的完成情况,找出管理中的漏洞,提出改善经营管理的建议和措施,进一步挖掘增收节支的潜力。参加生产经营管理会议,参与经营决策。充分运用会计资料,分析经济效果。提供可靠信息,预测经济前景,为领导决策当好参谋助手。

(五)、参与审查合同,维护企业利益。审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。对于违反国家法律和制度,损害国家和集体利益,以及没有资金来源的经济合同和协议,应拒绝执行,并向本单位领导报告。对重要的经济合同和协议,要积极参与拟定,加强事前监督。

(六)、提出财务报告,汇报财务工作。负责按规定定期或不定期地向企业管理当局、职工代表大会报告或股东大会报告财务状况和经营成果,以便高层管理人员进行决策。要按照会计制度和上级有关规定,认真审查对外提供的会计报表,保证会计资料的真实可靠,并及时按规定报送给有关部门。

(七)、组织会计人员学习,考核调配人员。要建立学习制度,组织会计人员学习业务技术,不断提高会计人员的业务水平。定期召开专业研讨会,研究工作问题。要制定对会计人员的考核办法,按期进行考核。参与研究会计人员的任用和调配。

三、总账会计:

(一)、根据相关法律法规、会计基础工作规范和内部财务管理的要求,负责本公司总账会计的核算工作。

(二)、总体设计会计核算科目和预算项目,强化内部会计核算和预算管理;
负责管理会计电算化系统,对账务数据定期进行备份,确保

财务数据的安全;
定期对系统进行病毒检测,及时有效地采取防范措施,保证系统的正常运行。

(三)、每日及时把好会计凭证审核关。根据审核无误的会计凭证记账,是提高会计信息质量的重要保证。在审核当中如发现口径有不一致的事项,要及时予以提出和纠正,确保核算口径的

(一)致性。

(四)、编报年度报表前,要做好各项准备工作,按规定计提各种基金;
做好财产物资、债权债务的对账工作,保证账证相符、账账相符

和账实相符,确保会计记录的正确无误,若发现有误,应查明原因,及时更正;
按规定调整有关账项。年度终了,及时将全年总账、

明细账打印装订成册,交档案员归档保管。

(五)、定期检查分析单位预算执行情况,促进增产节约、增收节支,当好领导的参谋助手。每年至少提出一份资金活动情况分析和改进财务工作的建议措施。

(六)、完成领导交办的其他工作。

1、在上级主管部门和单位负责人的领导下,执行国家各项财务法律法规和国家统

(一)的规章制度。主管本单位财务工作,参与本单位经济管理和重大经济项目论证、决策工作。

2、根据本单位实际情况,合理编制部门预算,依法组织收入,按照批准的部门预算,定期检查单位预算执行情况,申请用款计划,进行经费的领拨、解缴、管理、使用。按月核定人员、工资基数,按程序进行预算调整。

3、加强公司票据管理,建立健全票据发放、缴销工作制度,严格按核算内容使用票据。

4、认真做好单位日常会计核算工作,做好总账、往来账、收入和支出明细账、固定资产账等登记工作。指导、督促、检查出纳人员办理日常会计事务。

5、严格执行财务制度规定的各项开支范围和开支标准,履行会计监督职能,对不真实,不合法的原始凭证不予受理,对违反财务制度的收支活动不予办理;
对帐实不符的应及时查明原因并向单位负责人报告,批准后及时调整。

6、协助各部门管理公司资产,年度(终)清理、核对单位资产,做到账账、账实相符。

7、按月编制经费收支月报表,年度决算表,做到数字真实、计算准确、内容完整、章印齐全、报送及时。

8、及时掌握所属单位的财务收支状况,经常对其检查、督促和业务辅导。

9、妥善保管会计凭证、账簿、报表、印鉴、财务公章、票据等资料,按规定要求及时归档。

10、完成上级主管部门、单位负责人布臵的其他工作。

四、材料会计:

(一)、认真遵守国家财务政策、法规、制度。

(二)、按记帐规则结算、记帐,做到数字准确、上报及时。

(三)、负责外调材料的划价及积压物资的调整。

(四)、接受各单位材料计划要有记录,要整理存档,汇总各项材料的需用量要注明需用时间,建立需用量台帐;
要掌握资源及平衡 5 情况,及时提报缺口材料计划的申请计划表,并提供和注明各项技术要求;
整个工程的材料计划要求

(一)个星期内,零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作,并立即向科长书面汇报有关情况。

(五)、填写到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;
里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上与供货方联系解决,货物未到,不能付款。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。

(六)、根据工程项目的材料计划,按工程进度,限额开单发料;
若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外,其他不论生产、维修,单位和个人调拨材料,都必须经科长审批签字;
基建内部领料,需经处长签字。

(七)、每月将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中,并统计材料收入、消费及库存情况报表,上报公司财务。将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。

(八)、使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表,单项工程竣工后,要及时统计、做出该项工程的材料消耗情况表,报预算科;
库存动态表报给材料部长、库房。

(九)、完成处、科领导交办的其他临时性工作。

五、税管会计:

(一)、按税法规定要求负责办理总公司涉税业务、按时进行纳税申报;

(二)、检查、指导、规范工程公司及项目纳税业务;

(三)、负责办理公司增值税涉税事项;

(四)、负责公司纳税筹划业务,降低税收成本;

(五)、及时了解掌握国家税收政策变化,组织贯彻执行国家税收制度;

(六)、制定公司税收管理办法和措施,规范公司纳税行为;

(七)、规范公司发票管理行为。

六、稽核会计:

(一)、负责财务稽核和经营活动分析。

(二)、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。

(三)、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。

(四)、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。

(五)、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。

(六)、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

(七)、协助领导加强会计基础管理工作。

(八)、完成月、季、年度财务报告工作。

七、项目部会计:

(一)、项目会计在服务的过程中履行监督的职责,两者相辅相成。服务职责具体来说包括项目部的财务管理(资金、物资、薪金、税收管理)、会计核算(填制凭证、编制会计报告、成本分析)、统计核算、其他工作等。监督职责是指项目会计按照法律法规、省局文件、公司的财务管理制度等,对项目的经济活动进行分析、控制和指导。

(二)、从项目会计岗位职责可以得出,会计人员借助计算、记录、分析和检查等手段,充分了解项目的资金的占用情况和劳动耗费水平,并利用会计资料,从一个特定的岗位管好一个项目的生产和经营。

1、项目会计必须严格按照公司财务制度的规定,对项目在经济活动中而产生的原始会计凭证进行合法合规性审核,对不合法不合规的原始会计凭证严格相关规定处理,对原则性问题要敢于得罪人。

2、项目会计应到施工一线,具体了解和掌握施工进度、施工工序的各个环节名称及工艺、材料耗费的种类及数量等多方面情况,为成本分析掌握第一手资料,同时为公司推行目标成本管理做好基础工作。

3、项目会计应能清楚的掌握各类材料的市场价格、质量,特别是单价较高和耗用量较大的材料价格。正确核算成本,成本分析,防范采购风险,给项目部当好参谋。

4、配合预算人员,做好项目的各项工作

5、要融入项目部。项目会计人事上隶属于公司财务部,工作和生活大部分时间在项目上,工作必须得到项目部的支持和配合,所以必须与项目部多沟通,要融入项目部。项目会计在不影响本职工作的前提下,要帮助项目部做一些力所能及的

八、出纳:

(一)、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策,遵守《会计法》的规定,严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。

(二)、现金管理工作。按规定设臵现金日记帐,收付现金须及时逐笔登记,做到账款相符;
现金开支需符合规定范围,不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算;
严格执行库存现金限额管理规定,超过库存限额的现金应及时存入银行。

(三)、存款管理工作。按规定设臵银行存款日记账,做好银行存款、取款和结算工作,并及时逐笔登记;
熟悉银行各种付款方式和凭证填制,严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务;
按月核对银行帐户及存款余额,编制银行存款余额调节表,使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。

(四)、票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作;
借用转帐票据要在借款单上注明票据 9 编号,每月终了前,认真清理催办借出银行结算票据,防止丢失或长期不办理报账手续。

(五)、印章管理工作。严格按规定管理财务印章,妥善保管本基金会财务专用章和现金收讫、现金付讫、转帐收讫、转帐付讫等相关印章。

(六)、资金管理工作。严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务,确保资金安全;
严禁挪用公款和白条抵库。

(七)、帐簿保管工作。严格执行《会计档案管理办法》,妥善保管银行存款日记帐簿、现金日记帐簿等会计档案资料,并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。

(八)、会计监督工作。积极宣传、维护国家财经制度和纪律,预防违法违纪行为发生,拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销业务。

****公司财务部

篇1:公司财务人员岗位职责 xxxxx公司财务人员岗位职责

一、公司财务部岗位设置

为了有效行使公司财务部的部门职责,公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财务会计岗位,具体组织结构如下:

各公司应根据工作的需要,本着“高效、精简”的原则,按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下,可以实行兼岗。

二、公司财务部的岗位职责

(一)、财务部长的岗位职责

1. 在公司总经理、财务总监的领导下,负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。

2. 负责公司系统内财务队伍的建设,并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。

3. 复核子公司报送的相关资料,协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书,并有权对授权调整提出意见。

4. 负责根据国家及总部相关管理制度的要求,在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则,并组织落实。

5. 领导下属子公司的内控建设,规范下属子公司的会计核算,督促子公司按集团要求及时上报会计报表,对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。

6. 负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理,严肃财经纪律,对子公司货款的安全和回笼情况承担管理责任。

7. 对子公司实施风险监控,指导子公司开源节流,优化资金占用。定期对公司及下属子公司的经营状况作出经济分析,为公司总经理提供决策支持。

8. 负责税务协调,配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。

9. 负责协调与公司其他部门的关系。

10. 10.保守公司商业秘密。

(二)、核算会计岗位职责

1、在财务部长的领导下,负责公司的会计核算工作,承担相应的财务管理职责。

2、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。

3、负责设置核算帐薄体系,协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。

4、规范会计基础工作和核算流程,认真审核原始凭证,正确编制记帐凭证,准确登帐。

5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督,对超权限的,在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。

6、及时进行入库单和采购发票的核对,按规定进行存货和销售成本核算。月末,在财务主管的组织下,进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作,对差异事项及时作出处理。

7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。

8、严格费用单据的审核, 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理,开展费用分析。

9、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提,以及待摊费用的摊销。

10、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算,不 得人为调节利润。

11、及时编制本部会计报表报送集团,并负责编制公司的合并报表。

12、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作,严格增值税发票的管理。

13、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。

(三)、财务会计岗位责职

1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。

2、负责组织各公司编制预算,根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析,深入挖潜,提高费用功效,为公司领导提供决策支持。

3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析,为公司领导作出决策提供依据。

4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理,承担相应的财务监督职责。

5、负责落实各项制度,并不定期检查其执行情况,指导和督促子公司加强流动资金管理,提高资金周转速度和费用功效,优化资金占用。

6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。

7、负责与各部门进行业务沟通。

8、负责集团上报资料的收集和编制。

9、保守本单位的商业秘密。

三、子公司财务岗位设置

为了有效行使子公司财务的部门职责,子公司财务需设置财务经理、核算会计、出纳岗位,具体组织结构如下:

各子公司应根据工作的需要,本着“高效、精简”的原则,按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下,可以实行兼岗。

四、子公司财务岗位职责

(一)、财务经理职责

1、在公司财务部部长的直接领导下,负责组织和领导本公司的财务工作,提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。

2、负责制定本公司财务岗位职责,进行岗位考核,保证公司财务工作落到实处。

3、负责贯彻执行国家财经法规和集团、总公司的各项管理制度及实施细则。

4、负责公司内控建设,规范会计核算,如实反映财务状况和经营成果,按集团要求及时报送会计报表,对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。

5、依据经营授权书及相关管理制度,对经营活动进行财务监督。对超权限事项,在得到上级授权单位的书面批准文件后,方可办理财务手续。

6、负责组织编制目标预算,实行预算控制,进行预算分析,使预算管理落到实处。

7、严格执行收支两条线,维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理,承担相应的财务监督职责。

8、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作,不定期对现金进行盘点,加强客户信用和应收账款管理,确保授信安全。

9、执行总公司制定的成本费用管理办法,开展费用分析,深入挖潜,提高费用功效。

10、规范会计档案,保证会计资料的安全完整。

11、进行经济分析,检查各环节的经济效果,提出改进建议,提供决策支持。

14、接受和配合总公司的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查工作,及时纠正违规事项。

15、加强与当地财税务机关的沟通和协调,依法妥善处理本单位各项税务事宜。

16、负责协调与其他部门之间的关系。

17、保守本单位的商业秘密。

(二)核算会计岗位职责

1、在财务经理的领导下,负责公司的会计核算工作,承担相应的财务管理职责。

2、贯彻执行国家会计法规和集团、总公司制定的会计制度及实施细则。

3、负责设置核算帐薄体系,协助仓管、生产、采购、业务等其他部门建立必要的台帐。

4、规范会计基础工作和核算流程,认真审核原始凭证,正确编制记帐凭证,准确登帐。

5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督,对超权限的,在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。

6、及时进行入库单和采购发票的核对,成品与半成品、材料等录入,按规定进行存货和销售成本、生产成本核算。月末,在财务经理的组织下,进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作,对差异事项及时作出处理。

7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。

8、严格费用单据的审核, 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理,开展费用分析。

9、按总公司规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提,以及待摊费用的摊销。

10、及时编制会计报表报送集团和总公司。

11、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作,严格增值税发票的管理。

12、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。

13、保守公司商业秘密。

(三)出纳岗位职责

1、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币

资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。

3、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则。

4、严格执行支票使用管理制度,设立支票备查簿,完善支票使用审批手

续。

5、负责员工报销和备用金管理。

6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐,日

清日结。每日核对库存现金,做到帐实相符,出现差异及时汇报,作出处理。

7、及时准确传递收付款单据,由核算会计进行帐务处理,签章确认收付

款凭证。

8、月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银

行存款余额调节表,交财务主管审核。

9、及时编制现金支出旬报表,并报送给财务总监、财务部长。

10、根据现金支出预算监督现金支出,定期进行现金支出预算分析; 协助

编制公司现金流量表。

11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

12、保守本单位的商业秘密。

篇2:装饰公司财务管理制度 会计出纳岗位职责 现金管理制度 财务管理制度

第一节 总则

1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度,接受财政、税务、审计等部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

3、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度。

第二节 部门设置及岗位职责

一、岗位设置

根据公司的经营状况和财务工作需要,财务部现设置财务部经理1名、主办会计和出纳各1名。现财务经理兼任主办会计。

二、岗位职责

(一)财务部经理岗位职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规,并结合公司具体情况建立规范的财务模式,建立健全并组织实施财务制度,同时负责财务制度的执行情况进行检查及监督。

3、进行公司营运成本费用计划、预测、核算、分析、控制及监督,督导成本控制工作,根据公司经营情况建立及完善成本控制程序。

4、编制各项财务报表,财务计划,编制财务预算,财务制度的督导及执行中发现并解决实际困难和问题。

5、建立财务内部审计流程,执行内部审计职责。

6、建立财政、税务、银行、工商、统计、金融等外部良好关系。

7、负责审核主管会计所编制的凭证,总账的月底结账和每月的调账对账工作,纳税报表、财务报表、财 务分析等内部、外部数字。

8、负责统筹安排并落实每期与材料商工地用料的对账及付款工作。

9、监督应收账款回收情况。

10、做好部门内的管理工作及部门间的协调和配合工作。

11、严格遵守公司各项规章制度。

12、完成领导交办的其他工作。

(二)主办会计岗位职责

1、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。

2、参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行。

3、在部门经理领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对所有往来款项和经费收支进行核算。

4、正确计算收入、支出、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期组织固定资产盘点、清查工作。

6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。负责制作公司员工工资薪金表。

7、负责根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

9、协助部门经理做好部门工作,完成部门经理交办的其他工作。

10、严格遵守公司各项规章制度。

(三)出纳岗位职责

1、负责公司现金、发票和收据的保管工作,做到收有记录,支有签字。

2、负责银行办理备用金领取手续,支付和结算工作。按日准确、无误地核对库存现金,办理现金收付和 银行结算业务,登记现金和银行日记帐,做到日清月结,帐实相符。

3、严格按照财务制度的现金管理制度的要求,对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒 付。认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

4、办理各项税款清缴工作,并负责公司各项收支工作的及时汇报与准确登记。

5、对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票和收据,不得丢失。当日多 余现金不得在财务室留宿,必须存入银行。

6、根据审核无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存,每日工作结束 后应及时制作《收支明细表》下班前交给财务经理。若发现短款或账实不符应及时上报并查明原因。及时、完整、准确地向部门经理反馈现金库存、银行帐户管理情况。

7、积极配合会计做好核算工作,及时传递凭证,及时与银行核对帐单,对未达帐款项做好调节表。

8、准确无误地按照会计制作,经由部门经理审核,总经理签字后的工资薪金表发放工资。

9、对部门工作有跨级向总经理建议及申诉权。

11、协助部门经理做好部门内务工作,完成财务经理临时交办的其他任务。

12、完成领导交办的其它临时性工作。

13、严格遵守公司各项规章制度。

第三节 现金管理制度

1、公司所有现金收、支由出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并 每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。

3、库存现金应妥善保管,如发现有挪用、短款或丢失应由出纳承担相应的经济责任和法律责任。

4、出纳收取现金时,须立即开具一式三联的《收款收据》,交给付款人客户联,财务联由出纳登记日记 账后交会计,存根联存档保管。

5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见财务部工作流程)。因出差或其他原因必须预支现金的,须 填写借款单,经相关领导签字批准,方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内办理还款 或报销。

6、收、支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章, 防止重复报销。

第四节 支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐

目,并每天结出余额。

3、支票的使用必须填写“支票领用单” ,由经办人、财务部经理、总经理签字后出纳方可开出。

4、所开出支票必须详细、清楚地填写收款单位名称。

5、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

第五节 印鉴的保管

1、由财务部经理统筹安排保管。

2、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由主管财务领导和出纳负责保管。

第六节 现金、银行存款的盘查

1、出纳在每天完成工作后,应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况,编制成“出纳日 报表”,并详细核对由出纳保管的库存现金,由会计或主管领导、总经理或指定专人不定时地进行对帐盘查,随机进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对,对未达帐项应由会 计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

篇3:财务会计岗位职责 财务会计岗位职责

一、主要职责与工作任务:

1、起草公司的财务预算,检查预算执行情况,负责公司财务分析工作,负责往来帐、银行帐的对帐工作,负责职工工资发放,税费代缴,负责的帐务处理,参与财务决算,编制会计报表,负责公司会计核算的日常稽核工作,监督日常财务制度执行,保管财务票据,管理会计档案。

2、起草编制年度财务预算方案:根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算,并汇总和分析子公司的财务预算草案,编制公司年度财务预算方案,报上级批准;
对公司和子公司的财务预算执行情况进行检查,提出调整建议;
建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型,以优化和控制财务结构;
收集整理相关财务统计、分析资料;
对整个公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析,及时提供财务信息,为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见;
对阶段或者全年的经济状况进行分析,提交分析报告。

3、负责往来帐、银行帐的对帐工作:负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作,及时纠正对帐中发现的错误和问题,保证帐帐相符;
按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表;
负责监督催办银行往来业务的帐务处理。

4、负责职工工资发放,税费代缴:根据部门提供办公

室及领导审核的工资表,支付工资、补贴、津贴、奖金;
根据税法规定计算、代扣个人收入所得税,办理代扣费用款项,计算实发工资额。

5、负责公司总部的帐务处理,参与财务决算,编制会计报表: 审核各类原始凭证,制作记帐凭证,保证各类凭证真实性、合法性;
填制明细帐、总账;
负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作;
负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性;
审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性;
准备公司财务决算工作所需的财务资料;
按月编制公司会计报表,对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明;
参与公司会计决算工作,编制年度财务决算报表;
负责会计报表的汇编、会审工作;
负责编制年度合并会计报表,并进行相应调整事项的记录处理。

6、负责公司总部会计核算的日常稽核工作,监督日常财务制度执行:根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准,对不符合规定的凭证应退回处理;
审核支票的领用手续和空白支票的管理;
监督各项业务借款的报销工作;
审核库存现金日报表,审核向部门外报送的各种报表;
收集统计公司内、外稽查所需会计资料,对查找和了解到的情况负有保密责任;
定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券。

7、保管财务票据,管理会计档案:保管有关财务票据、

各种发票,严格票据的领用使用手续;
负责对已审核的记帐凭证,各类帐簿、决算报表,以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档;
负责会计档案的日常管理,按要求办理会计档案的借阅、归还登记;
定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理,并按财务制度规定登记销毁。

8、完成财务部部长交办其它各项工作

二、权力:会计凭证、帐簿的审核权、对帐权

三、财务档案管理权:财务收支活动的监督检查权和分析评价权;
对公司会计核算和财务制度执行情况的检查指导权

四、责任:

1、对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责

2、月度、年度工作计划的完成情况

3、会计核算工作的准确性、真实性及时性、各类财务报告完成的及时性、财务预算的执行情况、财务分析有效性负责。

篇4:公司会计岗位职责 会计岗位职责

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律,做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、会计人员应该遵守的职业道德是:(1)敬业爱岗,(2)熟悉法规,(3)依法办事,(4)客观公正,(5)搞好服务,(6) 保守秘密。

3、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明,每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表,完整地反映财务状况,并按季度进行财务分析。

4、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清理;
协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点,做到账账相符,账实相符,发现不符,必须查明情况及时汇报。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

6、完成公司领导交办的其他工作任务。 出纳岗位职责

1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容

2、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。

3、开具支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。

4、登记银行存款、现金出纳日记账,支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记,日清月结,账款相符。

5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。

6、每月10日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,如有未达帐项,编制银行存款余额调节表。

7、完成公司领导交办的其他工作。

篇5:公司财务部门各个岗位职责

财务主任:

1、抓好财务部各项工作的具体实施及推动工作;

2、学习、宣传、贯彻财务法律、法规及上级有关文件精神;
答疑系统业务问题,决策系统内重大业务;

3、负责本部室各岗位的协调工作及人员的政治思想工作,调动本部室员工工作积极性;

4、认真执行财务档案安全、管理、保密制度;
按规定做好档案归档、借阅;

5、审核公司会计凭证、账簿及报表编制;

6、负责公司财务印鉴、发票专用章、贷款卡及税务登记证等相关证件的管理;

7、负责资金计划及成本费用核算的审核工作;

8、编制、登记、管理各种辅助台账及报表;

9、完成领导交办的临时性工作。 出纳岗:

1、严格现金管理手续,保护现金安全,防止丢失,被盗,库存现金不超过银行核定的限额;

2、现金、有价证券的使用和保管;

3、保障现金使用合理合法,现金借、贷、存及时到位;

4、编制、登记、管理各种辅助台账及报表;

5、负责公司成本核算管理及分析工作;

6、负责月度资金计划的汇总及上报工作;

7、协助部门主管做好经营考核工作;

8、完成领导交办的临时性工作。

统计岗:

1、做好统计工作,及时编制、上报统计报表,做到各种报表上报及时、数字真实、准确无误;

2、保管好财务凭证及相关财务资料,及时整理装订、归档;

3、做好固定资产、原材料、低值易耗品等账目管理工作,并定期审核各部门低值易耗品等账目管理工作,并定期审核各部门低值易耗品账簿及固定资产事物,确保账实相符;

4、负责公司会计凭证的审核及保管工作;

5、编制、登记、管理各种辅助台账及报表;

6、负责每月与相关部门进行安全生产费使用情况核对工作;

7、协助部门主管做好经营考核工作;

8、完成领导交办的临时性工作。

各岗安全职责:

1、认真学习和严格遵守本单位的安全规章制度和操作规程,服从管理,不违章操作;

2、掌握本职工作所需的安全知识,熟练掌握本岗位操作技能,具备事故预防和应急处理能力;

3、及时对本岗位安全工作进行自查,经常对分管业务的安全工作进行监督检查

4、自觉遵守国家财经法律,法规,对本岗位存在的危险因素有防范措施,确保公司资金安全;

5,、发现事故隐患,及时向相关领导报告

篇6:企业招聘财会人员的岗位职责要求调查

企业招聘财会人员的岗位职责要求调查为了调查企业招聘财会人员的岗位职责要求,我们调查了以下六家企业:安庆新华书店有限公司 深圳市星辰激光技术有限公司 武汉千里马电源机械制造有限公司 深圳市波特商业立体网络有限 公司河南中州商贸有限公司 深圳金铭税务师事务所

现就它们招聘财会人员的数量及岗位职责的要求,做统计分析如下:

招聘的人员数量都为1-2人,具体的岗位职责设置有:

财务部核算会计报账会计 成本会计 总账会计 税务会计 职位描述及应聘要求有:

1、全日制大学税收、财政、会计等相关专业本科以上学历。

2、有较强的学习能力、有一定的独立解决问题能力和分析能力;

3、有良好的沟通能力及良好的团队合作意识;
有很强的工作责任心。

4、身体健康,能适应相应岗位要求。

5、耐心细致、谨慎、逻辑性强。

6、文字表达和口头表达能力强,普通话较标准,能够和客户进行书面和口头的无障碍沟通;

7、良好的职业操守、职业道德及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;

8、较好的会计基础知识,持会计上岗证;

9、熟悉u8用友软件操作者优先

10、熟练使用office办公软件尤其是excel,熟悉金蝶k3;

11、熟悉财政、银行、税务、审计等相关业务;

12、精通房地产行业会计、税务知识;

13、对合并报表、财务报表分析有一定的验验。

14、精通财务部内部业务流程,能出色协调会计处理业务流转及协调账务核算工作。

通过对以上企业的岗位职责要求的分析与我们的专业课程设置和学习要求相比较,在校期间学习专业主要有:财务会计,财务管理,成本会计,管理会计,市场营销,供应链管理,税法,资产评估,审计,会计电算化,银行会计,计算机基础等,通过这些课程的学习,我们掌握了基本交易活动的会计处理方式,年金现值和终值计算,供应链的管理,会计凭证的编制,总账明细账科目的核算,编制企业的财务报表,产品成本的计算与分配,企业对资产的管理,营销策略,增值税消费税等各税种的计算,资产的评估原则,基本的会计电算化知识,银行业务的处理,对企业财务报表的审计,会计电算化软件的操作运用,基本的办公软件的使用等. 我们认为专业学习涉及面较广,迎合了企业对财会人员专业要求的需要,同时也让我们了解到更多的关于会计方面的知识,这也是我们在以后工作中的优势所在,但是,仅仅知道这些书本上的知识是远

远不够的,会计要求我们掌握更多的实践经验,而这是我们在学校远远学不到的,学校在教会我们理论知识的同时,应该多安排与企业交流的机会,积累真正实用的在会计实务中的操作知识,尤其是针对实现会计电算化的企业,掌握相应的会计操作软件,erp管理软件。

通过这几年的专业知识的学习,我认为自己掌握的相关专业知识还不够扎实,尤其是针对财务会计中的具体问题以及相应的电算化操作能力。但是在样的专业氛围熏陶下,我已具备的财会专业人员的基本素质,养成了良好的专业习惯,相信这些在以后的工作中会慢慢体现,继续提升。

厚信装饰

追求艺术与技术的完美结合

厚信装饰公司岗位职责

一、总经理职责

1.处理公司内部的日常行政工作管理。

2.统筹安排公司各个部门的工作并下达工作指令单,负责协调部门之间的工作配合。

3.负责组织和落实装饰工程项目的工作开展并监控装饰工程项目的总体施工质量。

4.负责装饰工程材料采购及相关资金表格的审核,及对材料采购价格的审批。

5.负责审核《预结算书》、《装饰工程施工合同》、《装饰设计委托合同》等。

6.负责审核图纸,包括方案图、施工图、竣工图及设计变更。 7.负责落实各部门经理的工作安排。

二、市务推广部(业务部)的职责范围

1.配合总经理制定合理的部门市场发展战略并组织实施。 2.负责公司企业形象的宣传和装饰设计作品的推广。

3.负责业务联系及与业主沟通、洽淡、协调并签订合同、合约。 4.负责听取业主对工程项目及公司各项服务质量的意见和建议,并将其收集反馈给总经理。

5.负责组织材料采购部协助更新和补充装饰材料种类。

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三、设计部职责范围

1.设计师根据业主要求进行设计前的现场勘察,并与业主进行设计意图的相互沟通。

2.设计师负责依据前期勘察、交流的工作,进行工程项目方案设计,并与业主洽淡设计方案的整体构思。 3.设计师负责材料样板的选型定板。

4.设计师负责陪同业主选购装修主材。

5.设计师负责设计工程项目的全套施工图的设计并安排相关人员电脑绘制图纸。

6.设计师负责设计图纸的会审及讲解,并移交给施工项目工程师。 7.设计师负责设计方面在施工过程的解释权,对设计变更须有正式书面通知,并记录存档;
协助施工项目工程师检查施工过程中的设计质量,贯彻设计意图。

8.项目竣工验收后,设计师负责安排相关人员进行竣工图的绘制,并须有业主及部门主管签字确认。

9.负责公司所有的电子图纸,设计图纸、专业书籍的统一管理,以及公司电脑软硬件的使用和统一安排。

10.负责协助项目推广服务部的相关企业形象的推广宣传工作。 11.负责编制装饰工程项目概、预算书、投标报价。

12.负责设计变更、工期延误等的签证工作。

13.负责与施工人员进行装饰工程项目的竣工结算。

2 厚信装饰

追求艺术与技术的完美结合

四、项目施工部职责范围

1.负责项目施工人员的组织、管理及安全措施准备工作,填写施工人员安排表。

2.负责编制项目施工进度计划表及项目工程材料采购计划的编制。 3.负责组织设计师,各工种施工人员对设计图纸会审、技术交底。

4.负责材料分析表及实际材料用量统计表的编制。

5.负责编制利润预测表、含材料用量、人工费预算、毛利预估等内容。

6.负责工程项目中的协调工作,包括施工人员,场地设施,工具借用的审批、发放、材料进场安排,现场施工放线、定位等工作。 7.负责对装修前装修套房的物品检查,并接收。负责施工人员人工费结算及临时水电费、装修押金的退还。

8.负责组织施工人员学习安全操作,施工工地的规章制度,教育违章行为,并对临时设施及搭设脚手架等组织验收,合格后方可使用。

9.负责施工质量检查,对不负责或明知故犯的施工人员,项目施工负责人可自行处理,甚至开除。对质量意识不强,不能按设计要求的施工班组,可联络部门主管、设计师确定更换新班组。

10.施工完成后安排材料的清点入库、退库等工作。

11.负责安排竣工后的垃圾清理、清洁工作;

12.负责组织相关人员竣工验收,并办理相应的验收报告、移交手续

3 厚信装饰

追求艺术与技术的完美结合

等;

13.负责施工人员人工费汇总,及临时水电费、装修押金的退还;
14.对因施工质量事故、工期延误等引起的公司经济损失,形象损害负责相应的赔偿;

15.负责审核《施工验收单》。

16.安全人员负责编制施工工地安全操作的守则并监督执行。

五、材料采购部职责范围

1.负责对供应商进行初步调查;

2.负责填制报价表以及采购实施,并对采购的材料服务质量负责;
3.负责组织材料搬运、装卸等;

4.负责填写材料付款申请书,并上报审核、审批。 5.负责仓库材料的管理以及维护;

6.负责材料的出入库记录登记及各种记录凭证的整理和保管;
7.负责定期填制库存月报表并及时上报;

8.负责仓库材料的季度盘点。

六、行政部职责范围

1.负责听取客户对工程项目及公司各项服务质量的意见和建议,并将其收集并反馈给总经理。

2.负责公司程序资料、相关文件的管理工作。

3.负责对公司人员的德、能、勤、绩考评,协助总经理对员工的晋

4 厚信装饰

追求艺术与技术的完美结合

升审核工作。

4.负责协助总经理对公司人员的调整、调配工作。 5.负责协助总经理对员工进行定期培训。

6.负责定期回访客户,处理客户投诉,及时上报总经理。

七、财务部工作职责范围 1.负责审核利润预测表。

2.负责对员工各项奖金、福利的实施。

3.负责对每月的公司的利润核算,并及时上报总经理。

德海艺居装饰公司岗位职责

市场部岗位职责

【部门职能】

1.根据公司目标制定的营销决策、方针、制度、并跟进营销目标计划的达成;
2.负责公司品牌推广、对内对外的资源整合;

3.市场信息的收集与分析;

4.市场渠道维护与开发。

(一) 市场部经理 直属下级:业务主管、业务员

职务陈述:

主持营销部部管理工作;
根据公司目标制定的营销决策、方针、制度、并跟进营销目标计划的达成。

岗位职责:

1.负责营销各阶段市场研究与定位;

2.全面参与市场前期策划、推广策划及营销策划方案的制订;
3.负责销售各阶段的营销策划方案的制订与执行;

4.负责市场决策的事后评估与调整;

5.参与产品研发,对产品设计、销售策略提出建议;
6.参与项目文案创意。

8.负责制定项目销售计划和销售任务;
9.负责销售现场的日常管理及团队管理

10.领导本部门协助完成公司下达的业绩指标;

11.积极在本部门推行公司的各项政策和管理制度,并监督实施;
12.协调本部门内部整体工作关系和员工关系;

13.制定本部门工作计划及培训计划,组织安排客服部的整体培训和考核,提高本部门全体员工的素质和业务水平;

14.负责总体协调配合与其他部门的工作,使相关工作顺利进行;
15.按时提报相关报表。

市场推广职责:

(1)市场调研、情报收集、分析与预测;

(2)负责公司品牌推广与业务推广方案策划;

(3)根据企业内外环境条件和发展战略,提出企业经营思路和策略的方案;

(4)主持和参与市场调研、情报收集、分析与预测,提出业务推广发展的建议和设想,指出发展方向;

(5)调研诊断,找出业务推广中存在的问题和弊病,提出改进方案,并追踪其效果。

(6)协助其他部门制定或审查广告、宣传、公关、企业文化、危机处置等方面的策划。

(7)协助企划部门完成公司品牌宣导及关活动的策划、组织工作;

(三)业务主管、业务员 职务陈述:

(1) 负责小区拓展及关系维护;
.(2) 负责公司理念、产品、服务、设计等优势的宣传和推广

岗位职责:

1.开拓和建立信息渠道,维护并保持各渠道的信息资源的畅通;
(小区拓展及关系维护) 2.及时了解客户需求并极时作出合理正确的反应;

3.负责公司理念、产品、服务、设计等优势的宣传和推广;
4.积极主动的完成上级领导交办的其他工作。

电话推广:

1.通过电话进行产品推广,完成各项销售指标;

2.通过电话沟通了解客户需求, 寻求销售机会并完成销售业绩;

3.开发新客户,拓展与老客户的业务,维护老客户关系;

4.协调公司内部资源,提高客户满意度。

设计部岗位职责

【部门职能】

1、接待装修客户来访;

2、承揽装修业务,促成装修交易;

3、完成装修设计任务;

4、与营销部、客服部、工程部协调互动开展工作。

5、对装修设计方案负责任。

(一) 设计总监 直属下级:设计师

职务陈述:

全面主持设计部管理工作,保证公司业绩指标的完成,并争取新高,为公司的发展提供建议并参与决策。

岗位职责:

1.全面负责设计部的各项管理工作,并承担责任;
2.领导本部门完成公司下达的业绩指标;

3.不断完善设计部内部管理,调动设计师积极性,提高工作效率;
4.积极在本部门推行公司的各项政策和管理制度,并监督实施;

5.协调本部门内部整体工作关系和员工关系,将设计部建设成团结合 作、奋发图强的团队;

6.制定本部门工作计划及培训计划,组织安排设计部的整体培训和考核,提高本部门全体员工的素质和业务水平;

7.为公司的发展,积极培养、挖掘、推荐优秀人才,不断优化团队组织;
8.负责总体协调配合与其他部门的工作,使相关工作顺利进行;

9.全面了解并掌握市场动态及发展趋势,把握设计方向,为公司的总体发展,提供战略性建议并参与高层决策;

10.按时参加或组织公司或部门各项会议,汇报或传达有关情况。

(二)首席设计师 直属上级:设计总监

职务陈述:

做好设计研发工作,解决设计中的难题,指导和帮助提高设计师的设计能力,研究施工工艺及出现的问题,协助其他设计师谈单,为签单客户提供服务,与客户良好相处,以最佳的设计方案满足客户的需要,做好公司的样板工程。

岗位职责:

1.研发制作绘图方案;
2.与设计师研讨设计方案;

3.到施工现场解决设计缺陷问题;
4.与客户洽谈;

5.解决技术难题,培训设计师,对设计部工作提出改进意见;
6.完成个人业绩指标和总业绩指标;

7.关注、分析行业动态,提供研发报告。

(三)各级设计师 直属上级:设计总监

职务陈述:

与客户进行交流,做好设计、选材、施工工艺的确定指导工作,注重客户关系维护工作,巩固老客户关系吸引新客户。

岗位职责:

1.遵守公司制定的各项规定,服从上级的管理;

2.接洽客户,了解客户需求,作出令客户满意的设计方案;
3.按照公司规定做好签单工作,报价、图纸符合公司的要求,达到公司需要的工作能力,完成设计师业绩计划;

4.到施工现场进行技术指导,做好与工队、质检、客户三方协调和良好沟通,保证工程顺利进行和客户满意;

5.随时解决客户装修问题,做好客户回访,与客户建立良好关系,不断开发新客户;
6.接受公司的各项培训,不断学习和交流专业知识,提高个人素质和业务能力;

7.深入学习和认识公司的企业文化,向客户宣扬企业精神。

(四)绘图员 直属上级:设计总监 职务陈述:

根据签单设计师设计要求,完成全套设计方案的效果图和施工图。

岗位职责:

1.严格遵守公司的各项规章制度
2.配合设计师做好量房工作;

3.遵守制图员职业道德,保守公司技术秘密,保护图纸信息安全;
4.及时、认真的完成公司分派的各项任务,对设计成果负责;

5.发扬团队精神,互帮互助,取长补短,提高部门能力,保证工作质量;

6.积极参与培训、讲座、技术研究等活动,并在工作中注意学习,主动提高业务水平;
7.支持并遵守公司的各项规章制度,积极响应及落实公司的工作计划;

8.完成公司领导交办的其他工作。

客服部岗位职责

【部门职能】

1、接待装修客户来访,提供家装咨询服务;

2、为客户提供优质的售前、售中、售后服务,建立公司服务品牌;

3、建立完整的客户信息库;

4、监督公司全员的服务意识、服务态度、服务技能;

5、与营销部、设计部、工程部协调互动开展工作;

6、对公司服务工作负责任。

(二) 客服主管 直属下级:客服专员

职务陈述:

主持客服部管理工作;
客服人员处理客户投诉,服务客户能力的培训、考核以及管理等。监督公司全员的服务意识、服务态度、服务技能。

岗位职责:

1.全面负责客服部的各项管理工作,并承担责任;
2.领导本部门协助完成公司下达的业绩指标;

3.不断完善客服部内部管理;

4.积极在本部门推行公司的各项政策和管理制度,并监督实施;
5.协调本部门内部整体工作关系和员工关系;

6.制定本部门工作计划及培训计划,组织安排客服部的整体培训和考核,提高本部门全体员工的素质和业务水平;

7.负责总体协调配合与其他部门的工作,使相关工作顺利进行;
8.按时提报相关报表。

(二)客服专员 职务陈述:

负责客户咨询、前台接待、客户回访、客户关怀、受理客诉及维修工作。

岗位职责:

1.遵守公司制定的各项规定,服从上级的管理;
2.接待客户,提供客户咨询及礼仪服务;

3.做好工作区域卫生工作创造良好的工作及客户洽谈坏境;
4.做好客户档案资料登记管理工作;

5.做好售前、售中、售后回访工作与客户建立良好关系;

6.接受公司及店面的各项培训,不断学习和交流专业知识,提高个人素质和业务能力;
7.深入学习和认识公司的企业文化,向客户宣扬企业精神。

监理部岗位职责

【部门职能】

1、施工质量监查。

2、材料质量监查。

3、工地管理、现场文明施工监查。

4、与工程部、客服部、材料部、设计部协调互动开展工作。

5、对装修工程质量、材料质量、现场文明施工负责任。

职务陈述:

对项目进行质量监督、检测和计量等具体监理工作;

核查并记录进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件,以及施工人员的使用情况和竣工后的检验工作。

岗位职责:

1、负责监理所承接工程在施工过程中的质量、用料、工艺、工期及安全文明施工等内容;

2、进行施工过程中的隐蔽工程验收、工程竣工验收工作;

3、对所分管监理的每个工地做好监理记录,及时处理施工中发现的各种问题;

4、严格执行公司关于施工管理的各项办法及奖罚条例,对施工现场出现的违纪事件执罚;

5、及时向工程部经理汇报监理情况,协助工程部经理对施工单位进行管理;

6、对重大质量事故或施工单位其他重大违纪现象,不能处理的,须及时向副总报告,并提出处理意见;

7、完成直属领导交办的其他工作;

8、积极配合其他部门的工作。

工程部岗位职责

【部门职能】

1、审图、核对预算。

2、制定施工计划。

3、完成装修施工任务。

4、与设计部、客服部、材料部协调互动开展工作。

5、对装修工程质量负责任。

(一)工程部经理

直接下级:项目经理、工装施工员、施工班组

职务陈述:

负责公司开发项目施工计划的执行,参与公司项目前期工作,与设计部进行沟通工作,参与方案论证工作,负责项目施工的进度、质量、安全及成本等方面的工作。

岗位职责:

1、全面负责工程部的各项管理工作,并承担责任;

2、项目的图审、预算核对;

3、合理安排项目工程施工;

4、组织召开工程部各项会议;

5、组织施工单位进行施工经验交流、评比活动;
制定本部门工作计划及培训计划,组织安排工程部的整体培训和考核,提高本部门全体员工的素质和业务水平;

6、审核检查各项目施工工人工资发放情况;

7、协调公司内部各部门工作;

8、协调公司业务往来单位工作;

9、对本部门人员进行工作安排,对下属员工进行绩效考核工作;

10、完成公司领导交办的其他工作;

11、按时参加或组织公司或部门各项会议,汇报或传达有关情况。

12、积极配合其他部门的工作。

(二)项目经理

直接下级:项目经理、工装施工员、施工班组

职务陈述:

负责公司开发项目施工计划的执行,参与公司项目前期工作,协助工程部经理工作,具体与设计部进行沟通,参与方案论证工作,具体负责项目施工计划和方案的制订工作,负责施工现场的管理工作。

岗位职责:

1、项目经理在工程部经理领导下工作;

2、负责公司所承接项目的施工组织、劳动力、材料安排等各项施工管理工作;

3、负责施工工人技能培训工作;

4、负责施工现场文明安全施工工作;

5、负责管理所承接项目的施工质量;

6、严格遵守公司关于使用施工材料、售后服务、客户关系维护等各项办法;

7、完成领导交办的其他部门任务;

9、积极配合公司其他部门的工作。

装饰前台文员岗位职责

主要职责:

1、认真贯彻和执行公司各项规章制度。

2、负责转接电话做留言记录、讯息处理;
文件复印、收发传真及来宾接待。

3、协助行政部资料的保存、分类、归档、保管工作。

4、负责装饰公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。

5、负责装饰公司会议记录和文字材料的整理。

8、协助行政部档案收集、整理工作。

7、完成公司、部门交办的事项,追踪结果及时汇报。

德海艺居装饰公司岗位薪金

市场部:

1、市场部经理(薪酬办法:基本工资+补助+提成):

A、基本月薪2300元,用餐补助:300元/月。每月公休日:四天。

B、提成:总业务金额的1.5%(超出月度总销计划按总业务金额2%提成)。

C、提成发放时间同工资一次性发放。

D、未完成半年计划最低任务劝其离职并且不再享受公司员工待遇。

2、业务主管(薪酬办法:基本工资+奖金+提成):

A、基本月薪1000元,每月公休日:四天。

B、基本奖金每月500元(每月有效量房任务5套,如未完成扣除当月奖金),超额完成有效量房任务每套奖金:60元。

C、提成:单户金额30000元以下按单套金额2%提取,单户金额30000元~80000元(含30000元)以单套金额3%提取,单户金额80000元以上(含80000元)以单套金额4%提取。

D、连续两个月不能完成任务降为业务员待遇并参照业务员制度执行

3、业务员(薪酬办法:基本工资+奖金+提成):

A、基本月薪800元,每月公休日:四天。

B、基本奖金每月300元(每月有效量房任务4套,如未完成扣除当月奖金),超额完成有效量房任务每套奖金:60元。

C、提成:单户金额30000元以下按单套金额2%提取,单户金额30000元~80000元(含30000元)以单套金额3%提取,单户金额80000元以上(含80000元)以单套金额4%提取。

D、连续两个月不能完成任务劝其离职并且不再享受公司员工待遇,经考核业绩突出可享受业务主管待遇。

设计部:

1、设计总监(薪酬办法:基本工资+补助+提成):

A、基本月薪2300元,用餐补助:300元/月,每月公休日:四天。

B、提成:总业务金额的1.5%(超出月度总销计划按总业务金额2%提成)。

C、提成发放时间同工资一次性发放。

2、首席设计师(薪酬办法:基本工资+补助+提成+奖金):

A、基本月薪1500元,用餐补助:300元/月,每月公休日:四天。

B、提成:单户金额30000元以下按单套金额3%提取,单户金额30000元~80000元(含30000元)以单套金额4%提取,单户金额80000元以上(含80000元)以单套金额5%提取。

C、月签单达6套以上每套奖励100元/套

D、有效客户单月内连续丢单达三个以上降为主任设计师待遇并参照主任设计师制度执行。

3、主任设计师(薪酬办法:基本工资+提成+奖金):

A、基本月薪1300元,每月公休日:四天。

B、提成:单户金额30000元以下按单套金额2%提取,单户金额30000元~80000元(含30000元)以单套金额3%提取,单户金额80000元以上(含80000元)以单套金额4%提取。

C、月签单达4套以上每套奖励100元/套

D、有效客户两月内连续丢单达三个以上降为劝其离职并且不再享受公司员工待遇,经考核业绩突出可享受首席设计师待遇。

4、绘图员(薪酬办法:基本工资+奖金+提成):

A、基本月薪1000元,每月公休日:四天。

B、基本奖金每月300元(每月能按时、保质完成设计总监或首席设计师交付工作) C、提成:单套金额1%提取,公司承担0.5%,交付任务设计师承担0.5%。

D、经考核业绩突出,有新颖设计思路,可晋升为设计师并享受设计待遇。

工程部:

1、工程监理(薪酬办法:基本工资+补助+提成):

A、基本月薪2200元,用餐补助:300元/月,每月公休日:四天。

B、提成:总业务金额的1%(超出月度总销计划按总业务金额1.5%提成)。

C、提成发放时间同工资一次性发放。

D、规定工程监理每日(除工休日)每个工地至少去一次,并做好工作记录。每个工地少去一次扣除300元,单个工地二次以上扣除其当月提成并处于每次300元罚款,如发现其包庇项目经理工程质量、卫生、等相关工程问题,处以扣除当月所有补助、提成并扣除其当月工资的处罚,两次以上(含两次)开除并扣发其所有补助、提成、工资。

设计人员工作流程

一、介绍:热情真实的向客户介绍公司的市场地位、设计特点、施工流程、公司流程,报价和付款方式。

二、沟通:仔细了解客户房间的基本情况和客户基本的设计思路,与客户就未来的房间设计做充分的沟通,提出一些能够赢得客户认同和信任的设计意见。

三、客户资源登记:客户咨询时,及时对客户姓名、房间基本情况、设计要求、预算、预计量房、签单时间、客户来源做登记。

四、签约:量房后做工程估算,与客户充分沟通,客户确认报价签委托设计协议,交至元定金,前台收款开票据,设计师天内做完效果图,通知客户看方案,方案报价通过后,签施工合同,签约时客户应同时到前台交纳合同金额%的首期款,合同由公司和客户各一份,设计师应在一日内将合同交至店长,通知施工部安排开工事宜。

五、开工:合同签订日后开工,由施工部安排施工队,材料进场,开工当天监理、设计师、工长、客户到现场交底,施工图纸必须让客户签字方可施工,并与客户验收材料并填写材料验收单。

六、施工:施工队应严格按公司工程质量标准进行施工,严禁在施工工艺上偷工减料,在材料使用上以次充好。

七、质量检查:每个在施工程,工程部认真检查工程质量、工程进度和现场文明情况,发现问题,及时处理。

八、电话回访:每个在施工程,公司前台电话回访不得少于3次,对于客户反馈,认真记录,并于当日转至工程部和店长。

九、投诉处理:工程在施工过程中,遇到客户投诉时,应由部门负责人及时处理,部门无法解决时,应将投诉及时转至上级主管,由上级主管及时协调、监督各相关部门或人员处理。

十、竣工验收:工程完工当日,应由监理召集设计、工长、客户共同到现场进行竣工验收,竣工验收后客户应到交纳合同金额%的尾款,客户凭付款收据在接待员处填写客户意见反馈表并开具保修单。

一、客户维护:工程竣工后,保修期内前台每隔一季度应对客户进行电话回访,发现问题,及时协商解决,做好客户维护工作。

设计人员工作流程详解

1.店面接待来访客户:

1) 主动迎接,致意。

2) 寻问装修意向;
登记客户信息《客户登记表》;
介绍公司优势;
展示宣传图片;

3) 如客户装修意向明确,即根据客户要求,到现场量房,给出装修概算(2日内),或根据沟通情况给出(最多)一张效果图。

4) 客户确认装修概算后,如进一步要求继续设计,应向客户收取设计定金,填写《收款收据》并向客户做出明确解释。

5) 客户交纳设计定金后,与客户约好看方案时间,全面展开设计。

2.现场量房:

1) 详细填写《量房登记表》

2) 按约定时间提前到达量房现场。如果是业务员发展的客户,应先与业务员接洽,交接客户登记信息(任务交接单),了解客户的基本情况后,共同量房。

3) 现场了解、记录客户要求,交流设计构思,全面测量房间实际尺寸。

4) 约定看方案时间(2日内)。

3.完成设计方案

1) 向店长登记设计任务。

2) 填写《客户分析表》,根据客户分析,进行方案设计和预算报价。

3) 根据客户要求,在限定时间内完成相应的设计效果图,工程预算,工程施工图。

4) 设计方案与客户见面前先送店长审核。

5) 主动与客户联系,约定时间,请客户来公司洽谈设计方案。

6) 送走客户后,4小时内向店长汇报洽谈结果。

4.签订装修合同

1) 设计方案审核合格后,与客户约定签合同时间。

2) 合同签订地点为公司硅藻泥店。

3) 合同签订时务必与客户明确开工日期(一般控制在三日后,七日内);
告知客户开工前应做的准备工作;
督促客户于材料进场前必须交纳工程首期款。

4) 签订合同同时,应让客户在效果图、施工图、预算报价、合同附加条款上签字。并将合同文本交店长存档,将效果图、施工图、预算报价按实际需要数量,填写《**工程开工通知单》,一并交到工程部。

5) 准备现场展板。

主持施工的现场。设计师应跟工长明确如下事项:

1) 讲明设计意图和重点部位的设计要求。

2) 讲明色彩、风格和装饰效果要求。

3) 讲明对材料的具体使用要求,包括对甲方提供的材料。

4) 交底完成后在《现场交底纪录》签字确认。

5.跟踪施工过程

1) 对施工人员反映的影响到施工的设计问题4小时内做出反应,24小时到达现场协助解决。

2) 主持施工中的设计变更,与甲方确认变更后的图纸、报价、工期(变更部分须有甲方签字为有效)。

3)协调客户关系,协助施工监理向客户催缴工程中期款和尾款。

设计工作流程中的责任义务

1、在部门主管的领导下开展工作。严格遵守工作流程,努力提高业务技能。

2、设计师必须充分理解客户的意图,严格按客户的要求设计图案。如因沟通不力,理解失误或操作失误等导致设计图案偏差由此造成材质浪费、工程延误、客户投诉等问题和损失由设计师承担。

3、设计师必须按公司内部定额报价,不得错报、漏报及擅自更改定额说明,由此造成的一切经济损失由设计师承担。

4、设计师无擅自打折的权利,擅自打折设计师承担所有折扣。如 须打折,须请示部门主管。大家要把握火候,不要给客户有一让再让的感觉。

5、设计师签订合同后,必须报店长并做好登记工作,然后真实填写开工信息表送到施工部,合同及相应资料在家居馆存档。如因档案遗失造成无法结帐由保管人负责。

6、设计师有监督工程施工全程的义务。

7、自量尺当日起,在规定时间内,必须将图纸做完并让部门主管审核。(要求:封面、目录、各方签名)

8、设计师在交底时间必须亲自到现场。

9、工程催款责任人为施工监理,其他相关人员有配合工作的义务。

10、工程的各种责任事故设计师有配合处理的义务,由设计引起的事故由设计师承担。

设计人员岗位职责

1、在店长的领导下开展工作。

2、精通装饰公司整个工作进程。

3、要有独立完成整套室内装修设计方案的能力;
解决一般

设计问题的能力;
克服困难,创造性地完成工作任务的能力;
较好的沟通理解力和亲和力。

4、现场测量待装修房屋时要做到精、准。

5、主持装修方案的设计、预算、完成设计任务,在限定时

间做出符合客户要求的设计方案。

6、主持施工现场技术交底。

7、跟踪施工过程,解决施工中相关设计问题。

8、主持施工中的设计变更。

9、融洽客户关系,立足本岗位工作,提出合理化建议。

10、完成领导交办的其它工作。

项目岗位职责

1、项目经理职责

(1)主持项目经理部的生产经营管理、技术决策、材料确认和组织实施公司决议。

(2)主持项目经理部生产例会,召集或参加公司重要会议。

(3)负责制定项目经理部经营计划经总经理批准后,组织实施。

(4)根据市场需求和项目经理部实际情况,向总经理提出项目经理部资源需求计划和经营战略计划。

(5)组织预算方案制定、实施、控制。

(6)负责对工程施工过程进行整体组织安排;

(7)组织对劳务分部队伍的评定;

(8)审阅公司及项目部重要文件和经营报告、报表,在权限范围签发文件。

(9)负责安排项目经理部管理人员的培训工作。

(10)拟订项目经理部的基本管理制度,报公司批准后施行。

(11)拟定项目经理部内部管理机构设置方案、人员编制和薪酬方案,报公司备案。

(12)组织制定并实施项目经理部的具体规章和工作程序。负责编制项目经理部质量管理办法,保证提供符合标准的产品和服务。

(13)提出重大技术、设备改造更新建议和预算外开支计划。

(14)在必要情况下对所属下级授权。

(15)制定直接下级岗位描述,定期听取述职并对其做出工作评定。

(16)巡视、监督、检查和推动项目经理部的各方面工作。

(17)及时向总经理汇报项目经理部经营管理运作情况和有关数据。

(18)培养和发现人材,提请聘任或解聘项目经理部管理人员。

(19)受理直接下级上报的合理化建议,按照程序处理。

(20)填写直接下级的过失单和奖励单,根据权限按照程序处理。

2、项目技术负责人职责

(1)项目部工程技术管理工作的组织和指挥者;

(2)协助项目经理做好质量管理工作;

(3)组织编制项目施工组织设计,施工技术方案,专业施工技术方案和工序设计并审批;

(4) 组织项目经理部有关部门对待大型或特殊工程,对项目经理部有关人员进行技术交底;

(5) 对项目经理部质量保证体系运作情况组织有关人员进行定期指导与检查,并组织领导ISO9000 标准认可项目经理部的挂牌工作;

(6)负责公司年度项目创优规划的实现;

(7)定期组织召开质量研讨会,总结经验,相互交流;

(8)审定季节安全技术措施;

(9)审批重大工程安全措施;

(10)负责公司安全生产技术管理工作。

3、专职质量检查员负责人 (1)负责对现场材料质量的检查,符合质量标准要求的方可使用;

(2)负责项目质量目标及质量计划的贯彻实施;

(3)考核施工操作人员的技术能力;

(4)检查现场施工质量,配合监理对工程质量进行各类检验;

(5)办理现场材料检验、实验相关事宜;

(6)检查校正现场测量仪器,检测设备的精度和有效期;

(7)检查机具、工具的加工精度和有无存在隐患;

(8)提供现场检测数据,配合技术资料的编制工作。

4、专职安全员

(1)编制季节性安全技术措施;

(2)编制重大工程安全措施;

(3)负责安全生产的具体管理工作;

(4)组织进行安全教育、培训和考试工作;

(5)编写安全技术交底,检查落实交底情况;

(6)检查施工机械的安全和保养状况;

(7)检测现场动态安全数据;

(8)管理临电使用安全及明火(动火证)的签发;

5、资料员职责

(1)熟悉档案管理相关程序并建立有针对性的档案管理办法。

(2)对所辖项目的图纸和现场情况,合同概况,施工部位,特殊施工工艺应全部了解并存档备查;

(3)完成投标活动中规定的档案建立、存储工作;

(4)收集和记录员工的各项工作,并随时收集项目各类资料;

(5)负责对外联系和内部传达;

(6)主持办公室的全面日常工作;

(7)掌握并按规定使用印鉴;

(8)制定项目经理部的培训计划。

(8)质量资料的管理包括项目部资料管理是否按照公司要求运行,重点是竣工资料;

(9)程序管理的各项资料收集,存档和管理包括项目部竣工资料以外全部凭据和各项往来文件;

(10)协助做好办公室的各项工作;

(11)跟踪及督办计划内部门员工的各项工作;

(12)维护和执行管理手册中的相关工作;

(13)监督和协助员工正常工作;

(14)明确施工目标:符合北京市有关规定及业主的相关要求。

6、项目预算员职责

(1)熟悉工程技术,工艺过程和计量规则;

(2)掌握国家有关概预算编制的有关规定和取费的相关条款;

(3)了解常用材料规格和常规做法及组价过程,并在相关部门的配合下独立编制项目的成本报告,签批后跟踪执行。

(4)负责编制或深化工程概预算书及工料分析,根据各业务部门提供的索赔意向或信息做好索赔;

(5)执行部门管理手册中的相关工作,以部门业务范围为目标努力提高自己的业务水平;

(6)在预算员岗位业务的基础上,编制三个阶段的成本报告,供领导决策;

(7)项目开工之前在相关部门的配合下编制项目成本计划书,分析全面地主材用量、辅材用量、人工量、机械费及最低易耗用量;
协助计财室编制竣工决算报告,并做好分析和总结。

(8)认真研究提高业务水平,及时提供核算依据报批并执行。

7、专业施工员职责

(1)负责工程开工前期各种手续的催办工作,临建的报批,建设,组织人员及材料、机械的进场;

(2)配合公司主任工程师编制项目总进度计划报经理审批;

(3)按照审批的计划,协助项目经理编制月计划。周计划的具体实施计划,并备案管理,以日报形式递交主管审批;

(4)负责处理施工期间各种技术,质量,安全,文明施工,材料;

(5)负责进场等各技术问题,并定期以文字形式向经理汇报,不断学习和改进施工技法;

(6)负责施工设备和机具的管理工作;

(7)负责新技术、新材料、新工艺的应用并及时做好总结;

(8)负责编写项目施工管理方面的总结(工期、质量、安全、文明施工、成本等方面)

(9)组织项目各项施工和竣工验收工作;

(10)负责对区域的施工技术资料定期检查与指导,及竣工前的资料收集汇总交圈工作;

(11)树立工程项目索赔的意识,及时收集完整的索赔资料并得业主和工程师的认可,及时协助项目经理办理签证手续。

财务会计岗位职责

一、按照国家会计制度规定,记好帐、做好帐,做帐手续完备数字准确、账目清楚达到账目、帐物、帐表三相符。按时报表,便于领导决策。

二、督促有关部门,管好、用好财物,降低消耗、节约费用,提高经济效益,互相监督,有效的使用资金。

三、协助经理挖掘增收节支潜力,及时提出合理化的建议,当好领导参谋,并完成领导交给的其他任务。

四、财务人员的调离必须办好交接手续,并有分管经理和其他财务人员监督,一切来龙去脉交待清楚。

五、管好、用好会计档案,不得携带外出,如有外人查阅、复制、摘录,必须总经理批准方可查阅。及时填报《资产负债表》、《损益表》等各类财务报表。

六、完成公司安排的其他和临时性工作

七、分管伙房、保卫、办公室、财务部门的工作。 现金、出纳人员岗位职责

一、严格执行库存现金限额,超出部分当天存入银行,管好、用好支票存折和会计印鉴。确保公司财产不受损失。

二、不能坐支,不能白条顶库,职工借款不能超过当月工资的50%,发工资时扣除。如有预支款办事者,积极督促报账,最多不得超过5天。

三、严格把关、互相监督认真审核现金和收支凭证,弄清来龙去脉,购进原材物料一定要有入库单,(一次性使用的除外)并有经办人和领导签字。否则,不予报销。把握好货款回收,款不到位

绝不发货。

四、把审核无误的凭证编号逐笔记账,日清月结,配合会计和银行对好帐、算好帐、按时上报库存现金表,做好领导安排的其它工作。负责电话接听、记录及办公室卫生清洁工作。

五、分管销售工作和公司交办的临时性工作。 仓储保管员岗位职责

一、按照凭证记好帐、算好帐、报好帐、管好库、月终清好资,协助会计对好帐,日清月结,做到账物相符。

二、购进原材物料填写好入库单,交给供货人。(弄清供货单位人名、原料名称、记好量、到货价还是出厂价)。

三、原材物料出库、记好量,哪个部位领用,生产什么产品,写清领料单、领料人签名。

四、每天生产的产品记好量,弄清产品名称,哪个组生产,填写缴库单,生产负责人签字,月终报财务。

五、货物发出按提货单记录,发出如有不符退回重写,互相监督,切实保管好提货单,如有丢失一定查明原因,搞好记录,杜绝无手续发货。

六、做到心勤、腿勤、口勤,每天下班前把工人使用的工具和一切散杂物料存放在一定的地方,确保公司财产的安全。

七、按照公司规定及商品特点,切实做好各类财产、商品的保管工作,做好物质存放有序、中恒排列整齐,产品标识齐全,填写数字准确。

八、生产所需要的零部件、车辆加油、包装袋领用必须登记、签字。

九、完成公司领导交代的工作和其它临时性工作。

生产部经理职责

生产经理在总经理的领导下开展工作

1、热爱本职工作,熟练掌握生产技术业务知识,不断提高自身业务素质,自觉遵守公司公司的各项规章制度,负责抓好车间主任、班组长组织建设,使其发挥作用。

2、根据公司指定,市场需求和客户反馈意见,提前做好生产计划和产品开发,重点抓好产品质量。

3、调节好淡、旺季生产,充分利用设备能力,调配好人员,搞好旺季前设备检修、备足

损件,考虑到气候影响,确保旺季不影响生产、确保24小时发货。

4、负责对一线工作人员上班前点名,安排当月工作严格、公平、合理地开好作业单。(需总经理签字),确保生产配方误差不超过规定标准,确保产品质量稳定可靠性

5、及时发现并解决生产过程中出现的各种问题,定期或不定期的对装袋产品进行现场抽检。

6、切实抓好安全生产方面的工作、包括用电、机械安全。

7、在仓储人员缺岗或忙时,可临时代办对公司购进的原料,要严把质量、数量关,填报入库单。

8、做好公司安排的其他合临时性工作并做好夜间的日常工作和应急任务。

9、负责职工加班生活安排并及时做好结算签字工作。

驾驶员岗位职责

驾驶员在总经理和办公室的领导下开展工作。

1、认真执行公司的各项规章制度,服从领导,听从指挥。

2、熟练掌握驾驶技术,按时参加车辆年审,遵守交通规则。

3、精心养护所驾驶的车辆,加强对车辆的维修和保养,做到每天出车后下班时认真检修、维护确保不误出车。做到小故障不出厂,尽最大限度的延长车辆使用寿命。

4、车辆拉粪期间,安排好随车人员将车箱内,轮胎下鸡粪清理干净后出厂,每拉完一批鸡粪必须及时冲洗车辆。

5、强化时间观念,提高车辆使用率。不擅自出车,不用公司车辆感私活。

6、车辆维修时必须经公司经理签字批准到指定地点维修,大车无特殊情况必须在公司内加油、计量登记。

7、驾驶员除拉粪外,必须参加公司的统一点名,负责市内送肥,东西两厂倒料,室内外跑点,开铲车协助公司生产,(具体补助另定)。

8、听从公司统一安排,积极完成公司交给的其他工作和临时性任务。

保卫科岗位职责

保卫科在分管经理的领导下开展工作

1、认真贯彻落实公司制定的各项规章制度,千方百计的做好全天24小时的安全保卫工作。

2、检查出入大门车辆,空车必须停车检查,对外来人员做好登记工作,负责收取出门证等有关手续(确保月底与财务、仓储数据一致),并负责报刊、杂志的收发工作

3、打扫院内卫生,坚持每天扫一遍,定期清理厕所,检查缮盖好原料及加工设备。

4、对树木、花草进行浇水、剪枝,负责清理院内、花园、空地杂草。

5、化解企业有关矛盾和问题,督促公司员工将所有车辆停在指定位置。

6、切实做好企业内部的安保、防盗、防火、防破坏工作。及时上报执勤发现异常情况。提出安保方面的合理化建议。

7、积极完成公司交办的其他工作和临时性工作

厨师岗位职责

厨师在分管经理的领导下开展工作

1、认真执行公司制订的各项规章制度,不断提高本职业务技能。

2、强化服务意识,保障员工饮食需要,合理搭配、调剂伙食品种,不断改善职工生活。

3、在公司员工较多时,根据公司安排为方便职工生产、生活可一日多餐供应

4、切实做好伙房,餐饮和个人卫生,每天要对餐具消毒,杜绝食物中毒现象发生,保障职工生命安全。搞好伙房内外的环境卫生,伙房内不能不能存放其他杂物。

5、及时保障员工供应茶水,确保员工洗澡用水。

6、严格作息制度,不经领导同意不得擅自脱岗延误员工就餐。

7、真实填报公费就餐费用,防止弄虚作假,虚报瞒报,加班就餐必须领导签字批准。

8、积极参加公司组织的各项活动,完成公司交办的其他工作和临时性任务。

财务开票和量方人员岗位职责

1、财务开票人员必须在货款到位、产品名称、价格收货单位明确时才能开据销售票据,市内销售票据根据固定网点布局情况或经公司批准后开票。

2、负责销售员、后勤人员销肥提成的计算,负责公司产品外的其他物品收入的开票和计算。

3、负责购进鸡粪的量方。运输车辆、

计费等工作,及时计算出每一台车辆的装载数量。

4、建立健全的销售台账,鸡粪运输台账,妥善保管好运输票据,防止原始凭证的破坏,丢失。

5、坚持公平、公开、公正的原则,杜绝以感情代替规章制度的现象发生。

6、完成公司交给的其他工作和临时性工作。

7、负责接听电话、打扫会议室卫生。

设备维修科(电工、安检员)岗位职责 设备维修科在分管经理的领导下开展工作

1、刻苦学习和钻研岗位业务知识,全面了解和掌握公司现有设备的规格、参数、性能、特点、

财务会计岗位职责

财务会计主要负责公司的凭证审核,账簿登记,纳税税申,会计档案保管工作。

一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准,保证专款专用。

二、编制并严格执行部门预算,对执行中发现的问题,提出建议和措施。

三、按照会计制度,审核记账凭证,做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

四、严格票据管理,保管和使用空白发票,收据要合规范。票据领用要登记,收回要销号。

五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料,负责会计档案的整理和移交。

六、及时清理往来款项,协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作,做到账实相符。

七、遵守《会计法》,维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督,要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料,不得拒绝、隐匿、谎报。

九、会计调离本岗位时,要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项,向接办人移交情楚,并编制移交清册,办妥交接手续。

十、遵守职业道德,做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

财务部工作内容

(一) 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

(二) 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

(三) 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

(四) 负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

(五) 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。

(六) 负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。

(七) 负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。

(八) 负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。

(九) 协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。

(十) 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

(十一) 负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。

(十二) 负责先进管理,审核收付原始凭证。

(十三) 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。

(十四) 负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。

财务会计工作职责WHDADQ-11-E

在总经理的领导下,具体负责公司会计的管理工作。

一、日常帐务处理

1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款,如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法。

2、按时编制月、季、年度会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

3、根据会计制度,定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天),并与科目明细帐核对相符。

4、负责公司财务各项账目的审核核算,认真审核财务收支原始凭证,帐务处理是否符合制度规定,做到帐目清楚,数字准确,结算及时。

6、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

7、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。

8、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。

9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。

10、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册,登记编号,按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管,并按照规定办理销毁报批手续。

11、严格按照财务管理制度的要求,认真做好记帐凭证的稽核,编制财务报表的工作,保证财务结算的正确、及时和真实,为领导提供可靠的经营管理资料。

12、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向总经理汇报工作。

二、成本核算工作

每月初要结合生产工合同、材料采购合同编制资金使用计划,确保公司资金使用周转。

(一)负责公司的成本核算

1、整理各项费用并进行归集和分配;

2、做记账凭证并登账;

3、月末对费用进行核算;

4、统计各项费用的指标并上报总经理。

(二)负责往来单位的往来核算

1、接收原材料入库单、销售发票,核算、审核付款清单和各种应付账款,审核各项记录;

2、审核各业务部门转交的发票及单据;

3、登账,记账。

(三)负责产品销售核算

1、核算各种规格产品品种销售

2、凭发票(收据)登记,记账;

3、定期与销售人员核对销售明细及回款情况。核对销售合同和以销售产品的情况

(四)负责有关报表的报送工作

1、月底向总经理报送本月销售明细表和资金回笼表;

2、月底向总经理报送各产品成本明细表;

3、月底报送各往来单位的往来款项。

财务会计岗位职责

1、严格执行《企业会计准则》制定本制度。

2、认真执行会计制度,及时做好记账、报账等工作,如实全面地反映公司资金使用情况,做到手续完备,内容真实,数据准确,帐目清楚。

3、负责公司费用、销售成本及利润的核算,计提各类应交税金,办理纳税工作。

4、定期核对往来账款,及时清算应收应付款项。

5、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证,建立健全并完善财务相关记帐凭证。

6、做好与集团财务部门的对接工作,按时提交各种财务报表。

7、做好与集团财务的工作,定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表,并做到报表数字真实、计算准确、内容完整。

8、对公司资金做到合理、有效使用,进行资金风险控制,向领导提供资金使用情况,做好成本分析和预算,保证资金合理有效使用。

9、妥善保管财务帐簿,会计报表和会计资料,保守财务秘密。

10、妥善保管所有财务凭证,按照规定对各种会计资料,定期收集、审查、核对、整理、编制目录等工作,防止丢失损坏。

财务会计岗位职责

一、负责公司的凭证审核、账簿登记、纳税税申、对外费用、工资结算和财务档案的保管工作。

二、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围

和开支标准,保证专款专用。

三、编制并严格执行部门预算,对执行中发现的问题,提出建议和措施。

四、按照会计制度,审核记账凭证,做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有

数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料,负责会计档案的整理和移交。

六、及时核对往来款项,协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作,做到账实相符。

七、遵守《会计法》,维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督,要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料,不得拒绝、隐匿、谎报。

九、会计调离本岗位时,要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项,向接办人移交情楚,并编制移交清册,办妥交接手续。

十、遵守职业道德,做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

×××××××××公司

2013年1月1日

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